Format d'export comptable - EBP COMPTA

Cette article décrit le format ainsi que l'ensemble des données manipulées lors de la génération d'un export des dépenses dans la section “export comptable” du module notes de frais d'oHRis.

  1. Vous devez définir un “code journal” dans l'écran de paramétrage de la fiche société, onglet “Note de frais”, onglet “Paramètres de l'export comptable”,
  2. Vous devez définir un “compte de tiers” dans l'onglet “Note de frais” de la fiche utilisateur.
  • Nom du fichier : personnalisable lors de l'export, par défaut : “LIBSOCIETE_export_EBP_yyyymmdd.TXT”,
  • Fichier : TXT,
  • Séparateur des colonnes : virgule,
  • Séparateur décimal : point,
  • Format des dates : JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AA ou JJMMAA.
  • Ligne d'entête : présente et contient le libellé des colonnes.
Colonne Format Description
1 Numéro de ligne Numérique Numéro de ligne du fichier
2 Date Date Date de l'écriture comptable sélectionnable au moment de l'export
3 Code journal Alphanumérique Code journal société
4 Pièce Alphanumérique Numéro unique de la note de frais
5 Libellé Alphanumérique Libellé de la note de frais
6 Débit Numérique Montant HT de la dépense ou TVA
7 Crédit Numérique Montant TTC
8 Monnaie Alphanumérique Mette “E” en dur
9 Section analytique Alphanumérique Code analytique de la fiche salarié
  1. Générer les lignes de crédit en premier,
  2. Générer les lignes de dépenses en second,
  3. Générer les lignes de TVA en troisième,
  4. Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées.